宿迁市文联2017年度部门预算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻落实党的文艺工作方针,坚持文艺为社会主义服务、为人民服务的方向,加强文艺政策的宣传教育。
(二)参与起草全市繁荣文艺事业的规范性文件,组织召开市文联和全市文艺家协会代表大会、委员会、理事会和主席团会议。
(三)组织会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作;协同有关部门组织相关艺术活动的重大评奖活动。
(四)主管、主办市文联期刊。
(五)对全市各县(市、区)文联工作进行联络、协调、服务、指导;加强全市各文艺家协会和文艺界的管理工作,精心组织好各类文艺活动,推动企业文化、校园文化、社会文化的发展,加强与党委宣传和政府文化部门以及市外文艺界的联络。
(六)推动多出文艺精品、优秀人才。协助宣传部组织好两年一次的市政府楚风文艺奖评选工作。
(七)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
2017年,围绕文化宿迁建设再上新台阶的发展目标,为建设“强富美高”新宿迁作出新贡献。重点做好以下几方面工作:
1、加强组织建设,做好市文联及部分协会换届工作。计划3月份召开市文联第四次代表大会,做好市文联及作协、民协、舞协换届工作。
2、加强文艺创作,做好精品推介申报工作。积极组织文艺家采风创作活动;组织文艺作品申报省第十届“五个一工程”奖和市第二届金鼎文学艺术奖。
3、加强文艺活动,做好品牌活动打造工作。计划5月份举办市第四期文艺家读书班;下半年举办市第九届书法篆刻展、市第六届摄影作品展。
4、加强文艺交流,做好对外宣传推介工作。计划上半年在省美术馆举办“书法美术艺术宿迁现象”研讨会;制作出版宿迁风光摄影画册,作为市级对外交往礼品。
5、加强文艺惠民,做好志愿服务工作。计划全年开展文艺志愿服务活动6场,文艺惠民,文艺乐民。
三、机构设置、所属单位情况和人员编制情况
1.内设机构:组联部(期刊工作部)、协会工作部(文艺研究室)。
2.下属单位:宿迁市文学院。
3.人员编制情况:本部门有行政编制5个、参公编制0个、事业编制6个,实有行政人员5人、参公人员0人、事业人员6人。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
本部门预算主要依据《中华人民共和国预算法》和《市财政局关于编制2017年度市直部门预算的通知》(宿财预〔2016〕38号)等文件要求进行编制。
人员支出严格按照组织、人社等部门根据国家、省、市有关规定核定的人员工资福利标准进行测算;公用支出根据市财政部门关于单位分类分档保障有关规定测算;项目支出主要是根据单位2017年重点工作计划和往年项目实施实际支出水平等因素测算编报。
第二部分 市文联2017年度部门预算表
1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 政府性基金预算支出表
5. 部门收支总表
6. 部门收入总表
7. 部门支出总表
8. “三公”经费、会议费、培训费支出预算表
9. 一般公共预算机关运行经费预算表
10. 2017年预算政府采购预算表
第三部分 XX部门2017年度部门预算说明
一、2017年度部门收支总体情况说明
本部门2017年度部门预算总收入 206.41 万元,较2016年预算数增加 2 %。其中,税收财力补助 206.41万元、非税财力补助 0 万元、政府性基金财力补助 0 万元、事业收入和经营收入 0 万元、其他收入 0万元。本部门2017年度部门预算总支出 206.41 万元,较2016年预算数增加 2 %,主要是增人增资原因。其中,一般公共预算安排支出 178.41万元,主要用于人员支出 150.9 万元,公用支出 27.51 万元,项目支出 28 万元。
二、一般公共预算机关运行经费说明
本部门2017年度一般公共预算安排机关运行经费 27.51 万元,较2016年预算数增加2.21万元,主要原因是增人增加的公务费、培训费、工会经费等。
三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明
(一)一般公共预算“三公”经费安排情况
本部门2017年度一般公共预算拨款安排“三公”经费 2万元,其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 2万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:文联公务接待费1万元,文学院公务接待费1万元。
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元,主要原因是 与上年持平 。
2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是与上年持平。
(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元,主要原因是与上年持平 。(
3.公务接待费预算支出 2 万元,较上年增加 0.9 万元,主要原因是2016年文联公务接待费是0.1万元不够支付公务接待费用。
(二)一般公共预算会议费、培训费安排情况
1.本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元,较上年增加(减少) 0万元,主要原因是 与上年持平 。
2.本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元,较上年增加(减少) 0万元,主要原因是 与上年持平 。
四、其他预算信息说明
政府采购支出决算情况说明:
政府采购预算4.5万元,其中:复印机2万元,投影仪1.5万元,照相机1万元。
附件:查询表http://sqwl.sq1996.com/uploadfile/2017/0407/20170407043245384.xls